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公司召开2020年内部控制规范体系文件专题评审会
发布时间:2021-01-27 阅读数:1469 来源:原创 作者:霍龙
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1月26日上午,公司在11楼会议室召开了内部控制规范体系文件专题评审会议。会议由公司总经济师李红英主持,公司各职能部门负责人和内控实施人参加了会议。

上午的会议在9点准时召开,会议首先听取了各职能部门负责人及内控实施人就所负责的公司2020年内控管理手册修编章节较往年的调整情况的汇报。过程中,与会人员就固定资产管理制度、无形资产管理以及自用工程等多个焦点问题进行了深入地交流讨论。最后,公司总经济师李红英对本次内控管理工作做布置和安排,李红英要求:一是2021年3月完成公司固定资产管理制度的编制工作,综合办公室、生产管理部、技术中心、信息中心以及安全监督管理部等相关职能部门负责所属业务固定资产章节的编制,公司法律事务办公室负责统筹、汇编和组织评审等工作;二是与内控管理手册相匹配的制度汇编只进行制度目录的梳理;三是三体系、公司内部审核管理和管理评审工作调整至公司法律事务办公室;四是要求各职能部门针对所负责的章节进行全面梳理,按照日程安排进行集中调整,春节前完成内控管理手册的定稿工作。

与会人员充分交流了本次内部控制规范体系文件修编工作的意见,充分肯定了本次专题评审工作的必要性。